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江西省政務信息中心2025年單位預算
目 錄
第一部分 江西省政務信息中心概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西省政務信息中心2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 江西省政務信息中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省政務信息中心概況
一、單位主要職責
省政務信息中心貫徹落實省委、省政府關于數字政府建設的決策部署和工作要求,為數字政府建設提供服務保障和技術支撐。主要職責是:
(一)參與擬定數字政府建設相關政策法規、發展規劃、管理制度和標準規范,協助開展調查研究、教育培訓、督促考核等工作。
(二)協助推進全省各級行政機關及法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織等使用財政資金建設、運維的數字化項目的規劃、評估、審核、監管等工作。
(三)承擔省電子政務外網數據中心、災備中心的機房建設、日常管理和運行維護。
(四)承擔重大應用和省級跨部門應用的建設和運維。
(五)協助推動公共服務和社會治理信息化。
(六)協助推動全省一體化政務大數據體系建設。
(七)負責全省數字政府安全保障體系建設的技術支撐,承擔日常監測、技術指導、安全檢查和重大安全事件處理等。
(八)承擔省人民政府門戶網站等重要門戶網站的建設、信息采編和日常運維等工作。
(九)完成省政府辦公廳、省政務服務管理辦公室交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
2025年江西省政務信息中心內設處室8個,包括:辦公室、發展規劃部、應用推進部、網絡通信部、政務云管理部、安全技術部、政務數據資源部和政府網站部。
編制人數小計73人,其中:全部補助事業編制人數73人。實有人數小計64人,其中:在職人數小計64人,全部補助事業在職人數64人。
第二部分 江西省政務信息中心2025年單位預算表
第三部分 江西省政務信息中心2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年江西省政務信息中心收入預算總額為16350.66萬元,較上年預算安排增加16350.66萬元;財政撥款收入16350.66萬元,較上年預算安排增加16350.66萬元。
(二)支出預算情況
2025年江西省政務信息中心支出預算總額為16350.66萬元,較上年預算安排增加16350.66萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出1653.74萬元,較上年預算安排增加1653.74萬元;其中:工資福利支出1519.24萬元,商品和服務支出129.5萬元,資本性支出5萬元。項目支出14696.92萬元,較上年預算安排增加14696.92萬元;其中:商品和服務支出5426.07萬元,資本性支出9270.85萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出16073.65萬元,較上年預算安排增加16073.65萬元;社會保障和就業支出145.14萬元,較上年預算安排增加145.14萬元;衛生健康支出112.24萬元,較上年預算安排增加112.24萬元;住房保障支出19.63萬元,較上年預算安排增加19.63萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出1519.24萬元,較上年預算安排增加1519.24萬元;商品和服務支出5555.57萬元,較上年預算安排增加5555.57萬元;資本性支出9275.85萬元,較上年預算安排增加9275.85萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年江西省政務信息中心財政撥款支出預算總額16350.66萬元,較上年預算安排增加16350.66萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出16073.65萬元,社會保障和就業支出145.14萬元,衛生健康支出112.24萬元,住房保障支出19.63萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出1653.74萬元,較上年預算安排增加1653.74萬元;其中:工資福利支出1519.24萬元,商品和服務支出129.5萬元,資本性支出5萬元。項目支出14696.92萬元,較上年預算安排增加14696.92萬元;其中:商品和服務支出5426.07萬元,資本性支出9270.85萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位,無機關運行經費。
(七)政府采購情況
2025年政府采購總額13187.09萬元,其中:政府采購貨物預算9277.85萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算3909.24萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車實有數0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無。
(九)省政務外網通信線路租賃費項目情況說明
1)項目概述:我省按照集約化原則,建設了省政務外網,縱向覆蓋省、11個設區市和贛江新區、125個縣(市、區、功能區),橫向覆蓋各級政務部門1.8萬余家,為全省數字政府建設提供了基礎網絡底座。根據省政務信息中心職能規定,省政務信息中心負責省政務外網建設和運維,包括省、市、縣三級廣域網和省級城域網。省、市、縣三級廣域網線路和省級城域網互聯網出口帶寬通過租用運營商線路的方式解決。
2)立項依據:根據《國家信息化領導小組關于推進國家電子政務網絡建設的意見》(中辦發〔2006〕18號)《國務院辦公廳關于促進電子政務協調發展的指導意見》(國辦發〔2014〕66號)《關于加快推進全省政務數據共享的工作方案》(贛府廳字〔2018〕95號)《江西省人民政府辦公廳關于加強全省電子政務外網建設管理工作的指導意見》(贛府廳發〔2018〕32號)等文件要求,我省堅持集約化思路,按照“五統一”原則,集中統一建設全省政務外網,以“一張網”的方式解決省市縣鄉四級政務部門縱向和橫向聯網需求。
全省政務外網建成后,按權責劃分,省政務信息中心負責政務外網省市縣三級廣域網和省級城域網建設運維管理工作。全省政務外網線路租賃費用于采購省市縣三級政務外網廣域網線路、省級城域網線路和省級統一互聯網出口線路,線路租賃費采用按年支付的方式。全省政務外網線路租賃費能保證線路具備良好運行狀態和充足帶寬,具有專業團隊運維支持確保政務外網線路故障及時解決,是為政務部門提供穩定、高效、安全網絡服務的基本保障,能夠滿足政務部門依托政務外網開展部門業務,保障政務信息系統和數據的互聯互通和數字政府業務安全、穩定、高效應用。
3)實施主體:全省政務外網線路租賃費采用統一租賃管理模式,由省政務信息中心向通信運營商提出延續租用申請,正常向省級通信運營商支付線路每年的租賃費,省級通信運營商延續提供線路服務并保障政務外網線路安全穩定運行。
4)實施方案:全省政務外網線路租賃費項目主要涉及廣域網主用側11條省到市3GOTN線路、126條市到縣400MOTN線路,廣域網備用側11條省到市1GOTN線路、126條市到縣200MOTN線路,以及20.9G互聯網出口帶寬。
5)實施周期:2025年度。
6)年度預算安排:全省政務外網線路租賃費年度資金總額為1456萬元,該費用屬于延續性支出,由省財政性資金安排解決。
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年江西省政務信息中心財政撥款"三公"經費安排6.4萬元,其中:
因公出國0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:為提升財政管理科學化、精細化水平,2025年改進因公出國(境)費管理模式,由財政統一代編,執行中根據批復的出國任務據實安排。
公務接待1萬元,比上年增1萬元,主要原因是:本單位為新設立單位,因此按需申請公務接待費。
公務用車運行5.4萬元,比上年增5.4萬元,主要原因是:本單位為新設立單位,共計分配2輛公車,因此按需申請公車運行費。
公務用車購置0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:本年度未申請購置公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
(二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。
三、相關專業名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。