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江西省人民政府研究室2025年單位預算
目 錄
第一部分 江西省人民政府研究室概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 江西省人民政府研究室2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 江西省人民政府研究室2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省人民政府研究室概況
一、單位主要職責
江西省人民政府研究室是省政府正廳級直屬機構,由省政府辦公廳黨組管理。主要職責是:
(一)負責起草《政府工作報告》和省政府主要領導同志的綜合性講話、文章和報告等文稿,起草省政府向黨中央、國務院的重要匯報材料。
(二)負責對全省中長期發展戰略和省政府關注的重大經濟問題進行深入研究,研究分析宏觀經濟形勢、經濟運行情況,提出對策建議。
(三)負責研究產業結構、產業組織、產業布局、產業政策、產業競爭力等問題;研究促進產業結構優化的投資結構和投資政策;研究國民經濟各產業的相互關系及其協調發展問題,提出綜合性的政策建議。
(四)負責研究中長期區域經濟發展戰略規劃及相關政策、區域經濟發展及生產力布局、區域重大決策事項的研判等問題,對區域經濟發展提出政策建議。
(五)負責研究各種社會問題,包括經濟、社會的協調發展問題,科技、教育、文化、衛生等事業發展問題,人口就業、城市化、社會保障、資源環境問題等;探討公共產品和社會服務的提供方式與發展趨勢;對應當采取的社會政策以及與社會問題有關的經濟政策提出對策建議。
(六)負責組織協調省政府智庫建設和重大決策的專家咨詢、論證、評估等;負責決策咨詢專家和特約研究員各項活動的組織協調、綜合服務和日常聯絡工作;負責刊物編輯工作,經濟要情信息的收集整理、科研及資料管理工作。
二、機構設置及人員情況
2025年江西省人民政府研究室內設處室7個,包括:秘書處、綜合處、宏觀經濟研究處、產業經濟研究處、區域經濟研究處、社會發展研究處、專家咨詢處。
編制人數小計30人,其中:行政編制人數29人,參照公務員管理的事業編制人數1人。實有人數小計40人,其中:在職人數小計27人(行政在職人數26人,參照公務員管理的事業單位在職人數1人),退休人數小計13人。
第二部分 江西省人民政府研究室2025年單位預算表
第三部分 江西省人民政府研究室2025年單位預算
情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年江西省人民政府研究室收入預算總額為1011.18萬元,較上年預算安排增加92.11萬元;財政撥款收入1011.18萬元,較上年預算安排增加98.11萬元。
(二)支出預算情況
2025年江西省人民政府研究室支出預算總額為1011.18萬元,較上年預算安排增加92.11萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出948.98萬元,較上年預算安排增加105.91萬元;其中:工資福利支出714.53萬元,商品和服務支出132.76萬元,對個人和家庭的補助91.19萬元,資本性支出10.5萬元。項目支出62.2萬元,較上年預算安排減少13.8萬元;其中:商品和服務支出62.2萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出875.69萬元,較上年預算安排增加71.93萬元;社會保障和就業支出73.42萬元,較上年預算安排增加14.57萬元;衛生健康支出53.59萬元,較上年預算安排增加5.41萬元;住房保障支出8.48萬元,較上年預算安排增加0.2萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出714.53萬元,較上年預算安排增加83.15萬元;商品和服務支出194.96萬元,較上年預算安排增加6.65萬元;對個人和家庭的補助91.19萬元,較上年預算安排增加7.81萬元;資本性支出10.5萬元,較上年預算安排減少5.5萬元。
(三) 財政撥款支出情況
2025年江西省人民政府研究室財政撥款支出預算總額1011.18萬元,較上年預算安排增加98.11萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出875.69萬元,社會保障和就業支出73.42萬元,衛生健康支出53.59萬元,住房保障支出8.48萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出948.98萬元,較上年預算安排增加105.91萬元;其中:工資福利支出714.53萬元,商品和服務支出132.76萬元,對個人和家庭的補助91.19萬元,資本性支出10.5萬元。項目支出62.2萬元,較上年預算安排減少7.8萬元;其中:商品和服務支出62.2萬元。
(四) 政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五) 國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年單位機關運行費預算143.26萬元,比2024年預算增加14.95萬元,增長11.65%。
(七)政府采購情況
2025年政府采購總額34.22萬元,其中:政府采購貨物預算11.52萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算22.7萬元。
(八) 國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日,單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車實有數2輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九)調查研究與智庫建設項目情況說明
1)項目概述:聚焦省領導關注、經營主體和基層群眾關切的重點熱點難點問題,認真做好領導交辦課題、委托研究課題。精心辦好《贛府研參》,為省委和省政府科學決策發揮更大作用。深化與國務院研究室、國務院發展研究中心等高端智庫合作,推進全省新型智庫聯盟運行。
2)立項依據:關于申請撥付專項經費的請示(贛研字〔2015〕4號)。
3)實施主體:103009江西省人民政府研究室。
4)實施方案:省領導交辦的課題由各業務處室具體承擔,組織相關省直部門、市縣、高校、研究機構以及企業等開展課題研究。年度委托研究課題由專家咨詢處牽頭,委托特約研究員和省內外相關單位的專家學者開展課題研究。
5)實施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。
6)年度預算安排:62.2萬元
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年江西省人民政府研究室財政撥款“三公”經費安排9.4萬元,其中:
因公出國0萬元,比上年減6萬元,主要原因是:為提升財政管理科學化、精細化水平,2025年改進因公出國(境)費管理模式,由財政統一代編,執行中根據批復的出國任務據實安排。
公務接待4.2萬元,比上年減少0.1萬元,主要原因是:與上年基本一致。
公務用車運行5.2萬元,比上年減少0.8萬元,主要原因是:壓減支出。
公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉和結余:填列2024年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(四)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。
三、相關專業名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。