索??引??號: 014500815/2025-00010 發文機關: 省政府辦公廳 文??????號:
        主題分類: 組配分類: 財政預決算 成文日期: 2025-02-13
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        江西省人民政府辦公廳2025年單位預算

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        江西省人民政府辦公廳2025年單位預算

        江西省人民政府辦公廳2025年單位預算

        目    錄

        第一部分  江西省人民政府辦公廳概況

          一、單位主要職責

          二、機構設置及人員情況

        第二部分  江西省人民政府辦公廳2025年單位預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《單位收入總表》

          三、《單位支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          七、《財政撥款“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

          九、《國有資本經營預算支出表》

          十、《項目支出績效目標表》

        第三部分 江西省人民政府辦公廳2025年單位預算情況說明

          一、2025年單位預算收支情況說明

          二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明

        第四部分  名詞解釋

        第一部分  江西省人民政府辦公廳概況

        一、單位主要職責

        (一)負責省政府會議的會務工作,協助省政府領導同志組織實施會議決定事項。

        (二)協助省政府領導同志組織起草或審核以省政府、省政府辦公廳名義發布的公文,負責省政府、省政府辦公廳規范性文件的合法性審查工作。

        (三)辦理黨中央、國務院及其部門和省委公文呈(傳)閱,提出貫徹意見,報省政府領導同志決定。

        (四)研究省政府各部門和各設區市政府請示省政府的事項,提出審核意見,報省政府領導同志審批。

        (五)根據省政府領導同志指示,對省政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題提出處理意見,報省政府領導同志決定。

        (六)督促檢查省政府各部門和各市、縣(區)政府對國務院和省政府公文、會議決定事項以及省政府領導同志有關指示的貫徹落實情況,及時向省政府領導同志報告。

        (七)負責與省人大、省政協聯系,組織、督促有關部門和單位及時辦理全國人大代表、省人大代表建議和全國政協、省政協提案。

        (八)根據省政府領導同志指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。

        (九)負責省政府值班工作,及時報告重要情況,傳達、督辦國務院和省政府領導同志指示,協調、指導全省政府系統值班工作。

        (十)指導、監督全省政府信息公開工作。

        (十一)辦理省政府和省政府領導同志交辦的其他事項。

        二、機構設置及人員情況

        2025年江西省人民政府辦公廳內設處室22個,包括:駐廳紀檢監察組、秘書處(辦公室)、會議處、綜合處、調研處、督查處(省政府督查室)、政策法規處、秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、秘書五處、秘書六處、政務公開與信息化處(省政府政務公開辦公室)、人事處、行政處、參事處、文史處、省政府總值班室、離退休干部處、直屬機關黨委及省政務服務管理辦公室。

        編制人數小計179人,其中:行政編制人數179人。實有人數小計306人,其中:在職人數小計174人,行政在職人數174人。離休人數小計2人,退休人數小計130人。

        第二部分  江西省人民政府辦公廳2025年單位預算表











        第三部分江西省人民政府辦公廳2025年單位預算情況說明

        一、2025年單位預算收支情況說明

        (一)收入預算情況

        2025年江西省人民政府辦公廳收入預算總額為9728.46萬元,較上年預算安排減少993.79萬元;財政撥款收入9728.46萬元,較上年預算安排增加1242.85萬元。

        (二)支出預算情況

        2025年江西省人民政府辦公廳支出預算總額為9728.46萬元,較上年預算安排減少993.79萬元。

        按支出項目類別劃分:基本支出7243.14萬元,較上年預算安排增加39.33萬元;其中:工資福利支出5251.89萬元,商品和服務支出1039.63萬元,對個人和家庭的補助926.17萬元,資本性支出25.45萬元。項目支出2485.32萬元,較上年預算安排減少1033.12萬元;其中:商品和服務支出2421.32萬元,資本性支出64萬元。

        按支出功能科目劃分:一般公共服務支出8771.52萬元,較上年預算安排減少971.9萬元;社會保障和就業支出506.71萬元,較上年預算安排減少26.67萬元;衛生健康支出395.29萬元,較上年預算安排增加4.44萬元;住房保障支出54.94萬元,較上年預算安排增加0.34萬元。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出5251.89萬元,較上年預算安排增加184.86萬元;商品和服務支出3460.95萬元,較上年預算安排增加1156.6萬元;對個人和家庭的補助926.17萬元,較上年預算安排減少141萬元;資本性支出89.45萬元,較上年預算安排減少2194.25萬元。

        (三)財政撥款支出情況

        2025年江西省人民政府辦公廳財政撥款支出預算總額9728.46萬元,較上年預算安排增加1242.85萬元。

        按支出功能科目劃分:一般公共服務支出8771.52萬元,社會保障和就業支出506.71萬元,衛生健康支出395.29萬元,住房保障支出54.94萬元。

        按支出項目類別劃分:基本支出7243.14萬元,較上年預算安排增加39.33萬元;其中:工資福利支出5251.89萬元,商品和服務支出1039.63萬元,對個人和家庭的補助926.17萬元,資本性支出25.45萬元。項目支出2485.32萬元,較上年預算安排增加1203.52萬元;其中:商品和服務支出2421.32萬元,資本性支出64萬元。

        (四)政府性基金情況

        本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (五)國有資本經營情況

        本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

        (六)機關運行經費等重要事項的說明

        2025年單位機關運行費預算1065.08萬元,比2024年預算減少4.53萬元,下降0.42%。

        (七)政府采購情況

        2025年政府采購總額1680.97萬元,其中: 政府采購貨物預算89.45萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算1591.52萬元。

        (八)國有資產占有使用情況

        截至2024年7月31日,單位共有車輛0輛。

        2025年單位預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

        (九)新媒體信息化運維項目情況說明

        1)項目概述:近年來,省政府扎實推進“江西省人民政府發布”微信公眾號建設,切實做好政務輿情引導處置工作,以提升政務公開水平為目標,以內容建設為根本,通過強化發布、傳播、互動、引導、辦事等功能,凝聚社會共識,創新社會治理,增強政府透明度和公信力。該項目主要用于新媒體工作的保障。

        2)立項依據:《國務院辦公廳關于推進政務新媒體健康有序發展的意見》(國辦發〔2018〕123 號)、《江西省人民政府辦公廳關于推進政務新媒體健康有序發展的實施意見》(贛府廳發〔2019〕8 號)。

        3)實施主體:103001江西省人民政府辦公廳。

        4)實施方案:工作計劃分解到人,具體落實到月,有檢查督促措施。

        5)實施周期:2025年1月1日至2025年12月31日。

        6)年度預算安排:120萬元。

        二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明

        2025年江西省人民政府辦公廳財政撥款“三公”經費安排50萬元,其中:

        因公出國0萬元,比上年減80萬元,主要原因是:為提升財政管理科學化、精細化水平,2025年改進因公出國(境)費管理模式,由財政統一代編,執行中根據批復的出國任務據實安排。

        公務接待50萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

        公務用車運行0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

        公務用車購置0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

        第四部分   名詞解釋

        一、收入科目

        (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

        二、支出科目

        (一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        (二)一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        (三)一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)參事事務(項):反映用于政府參事事務方面的支出。

        (四)行政單位醫療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險費的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        (五)購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

        三、相關專業名詞

        (一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        來源:江西省人民政府辦公廳
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